近年来,企业内部审计作为完善的公司治理和高质量的财务报告信息的重要因素,受到越来越多的关注。但与此同时,我们看到实务中普遍存在的一些问题,严重影响了内审的效力。
[#page#] 增强内审效力 在确立内审部门在企业内应有地位、保证内审工作顺畅有效开展的同时,内审人 ...
在理论上,学者已达成共识,即内部审计是公司治理的有机组成部分,健全的治理结构建立在董事会、执行管理层、外部审计和内部审计四个“基本主体”的协同之上。内部审计可以弱化信息不对称,缩小利益相关者之间的利益差距,完善公司治理机制。
在发达国家内部审计已成为上市 ...
企业内审难,让内审创造价值,尤难。但中国粮油控股有限公司(以下简称中粮控股)却找到了一套系统性的“办法”。
理念:审计也能创造价值
在传统的观念里,审计部是一个费用部门,这个部门与价值创造无关。而中粮控股审计部近两年的工作业绩则充分证明:这个部门也能创造价值。
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风险导向审计模式是上世纪90年代真正发展起来的,其先进性和科学性,已在国家审计的实践中得到了检验。作为风险防控的重要组成部分,内审部门在业务快速发展、信息技术广泛应用、风险防控面临着新的挑战的新形势下,如何顺应业务发展的新要求,引进先进的风险导向审计模式,高效 ...
审计特性是指审计工作的基本性质与特征,如审计地位的独立性、审计范围的广泛性、审计过程的公正性等。审计特性决定了审计职能的内涵所在,而审计的职能、目的又贯穿在审计活动的全过程,最终规定了审计 ...
国际内部审计师协会(IIA)对内部审计最新的定义是:“内部审计是一种独立、客观的确认与咨询活动,旨在增加价值和改善组织运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。”从新的定义可以看出,内部审计的最终目标是通过 ...
对于内审我是一个外行,既未做过内审,也未与内审打过交道。政府审计倒是每年都要与之交锋一次。因我从来都是老老实实做人,踏踏实实做事,每次面对有点威严的政府审计人员,倒也能兵来将挡,水来土掩,即便是有一点小小的出入,那也不是笔者个人所能左右的。与政府审计人员打了十余 ...
随着全球经济一体化和市场经济的发展,风险管理已逐步引入我国企业特别是上市公司的经营管理中,风险管理的成败决定上市公司能否在复杂的市场经济环境中做大做强做优。在上市公司的风险管理中,严格规范的内部审计能以其特有职能发挥积极的防控风险的重要作用。在国外,美国 ...
随着全球经济一体化和市场经济的发展,风险管理已逐步引入我国企业特别是上市公司的经营管理中,风险管理的成败决定上市公司能否在复杂的市场经济环境中做大做强做优。在上市公司的风险管理中,严格规范的内部审计能以其特有职能发挥积极的防控风险的重要作用。在国外,美国 ...
目前,我国银行股改上市正进行得如火如荼,去年10月中国建设银行已经上市;中国银行预计于今年5月下旬上市;中国工商银行也将在今年适时上市。但是,另一方面不断有牵涉银行的案件被曝光。据有关部门披露,2005年,银行业金融机构发现经济案件和违规经营案件1087件,涉案金额30.9亿 ...
目前,我国银行股改上市正进行得如火如荼,去年10月中国建设银行已经上市;中国银行预计于今年5月下旬上市;中国工商银行也将在今年适时上市。但是,另一方面不断有牵涉银行的案件被曝光。据有关部门披露,2005年,银行业金融机构发现经济案件和违规经营案件1087件,涉案金额30.9亿 ...
国际注册内部审计师(CIA)资格考试报名,台州于2007年6月21日开始,至7月2日结束,报名点设在台州市内审协会(市政府大楼1137室)。
联系电话:88510856。
联系人:汪敏。
考试时间:
考试日期 考试时间 考试科目
11月17日 上午8:30——12 ...
浙江省2007年度国际注册内部审计师资格考试报名简章
国际注册内部审计师(英文简称CIA)是国际内部审计师协会认证的一项专业资格,是内部审计领域专家的标志,是目前世界各国唯一公认的内部审计资格,是审计领域唯一的“国际绿卡”。拥有国际注册内部审计师资 ...
国家审计署审计长李金华指出,国企内部审计要关注国有资产的安全、国有资产是否存在流失和其他潜在的风险。从这些年审计的情况看,国有资产流失主要分为五个方面。
据中国审计报报道,4月29日,李金华应邀出席了中国航空工业第一集团公司2007年度审计工作会议,就中国审 ...