辽宁省内部审计协会关于开展2025年内部审计理论研讨活动的通知
发布时间:2025-04-07 点击数:24  正文:【 放大 】【 缩小
简介:各内部审计会员单位:根据2025年工作计划,辽宁省内部审计协会将组织以“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的内部审计理论研讨活动,为使该项活动取得成功,达到预期目的,现将有关事项通知如下:一、理论研讨的内容在2025年1月召开的全国审计工作会议上提 ...

各内部审计会员单位:

根据2025年工作计划,辽宁省内部审计协会将组织以“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的内部审计理论研讨活动,为使该项活动取得成功,达到预期目的,现将有关事项通知如下:

一、理论研讨的内容

在2025年1月召开的全国审计工作会议上提出,为深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神,审计署党组研究决定在2025年深入开展“科学规范提升年”行动,全面查摆和推动解决审计立项、实施、成果利用、督促整改等环节存在的“审计作为与审计地位不相适应”问题。全国审计工作会议作出的决策部署对推动内部审计工作具有重要指导意义,在当前的内部审计工作中,同样存在着审计工作不够科学规范,审计作为与审计地位不相适应的问题。为了推动广大内审机构和内审人员深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神,落实全国审计工作会议关于“科学规范开展审计工作”的部署,推动内部审计工作全流程、各环节更加科学规范,中内协将2025年理论研讨活动的主题确定为:“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”。

开展此次活动的目的,旨在引导广大内审机构和内审人员在总结内部审计实践经验的基础上,思考科学规范开展内部审计对于提升内部审计质效的重要作用和意义、科学规范开展内部审计的基本内涵和本质要求,重点围绕内部审计在立项、实施、成果利用与审计整改等环节实现科学规范、提质增效的路径和方法等内容展开理论研究,更好地发挥理论对实践的指导作用。

希望广大内审机构和内审人员积极参加此次理论研讨活动,以论文形式提交理论研讨成果,自定题目和内容。建议在论文撰写过程中,认真分析研究当前内部审计工作中还存在哪些不够科学规范,审计质效需要提升的问题,比如审计立项环节不够科学和精准、审计实施环节不够规范和深入、审计成果利用环节缺乏份量和高度、督促审计整改环节不够重视和严格、审计作风方面未全面落实依法文明廉洁审计要求等问题。要针对存在的问题,从理论和实践上回答好如何提升内部审计工作的科学规范水平。在审计项目实践方面,可以围绕立项环节如何实现系统契合,实施环节如何做到规范穿透,成果利用环节如何提升高度厚度,审计整改环节如何严格督促把关等方面开展研究论述。还可以结合内部审计管理体制、制度规范、技术方法、人才队伍建设等方面存在的问题,提出相应的改进完善举措,为科学规范开展内部审计提供有力保障。论文内容要注重体现理论与思想观点的概括提炼和论证,结合实际分析相关现象、问题产生的原因,研究提出解决问题的对策建议等。论文内容应当突出重点,不求对上述研究内容面面俱到;要有高度、有深度,不泛泛而谈。

二、研讨组织要求

(一)各内部审计组织管理部门,各内部审计单位,要广泛宣传,认真组织,保证论文的质量。

(二)各单位在开展研讨活动时要认真选题,深入研究,认真总结创新的经验做法,理论联系实际,有效发挥理论对实践的指导作用。

(三)所报论文,应符合要求,并以电子邮件形式提交电子文档。

(四)自行通过文献检测系统检测,要求复制率在30%以下,将查重报告以电子邮件形式提交。

三、组织评审

辽宁省内部审计协会学术委员会对报送论文进行评比,并将根据有关规定,择优推荐参加全国内部审计优秀论文评选。

四、论文推荐要求

(一)同一篇论文只能通过单位或个人推荐一次,由单位统一组织推荐的论文以单位统一组织推荐的论文为准,重复推荐的论文将被取消参评资格,且论文作者及作者所在单位将被取消下一轮年度理论研讨推荐资格。

(二)推荐的论文应符合《中国内部审计协会论文撰写具体要求》(详见附件)的规定。

(三)通过中国知网文献检测系统检测的复制率在30%以上的论文,以及严重偏离本次研讨主题的论文将被筛除。

五、论文撰写要求

论文字数一般控制在4000-8000字。论文以标题、作者单位及姓名、内容摘要、关键词、正文、参考文献为序书写。题目,3号黑体;作者单位及姓名,4号楷体;内容摘要和关键词,小4号楷体;正文,4号宋体;文中小标题,4号黑体;页码列于页面下端居中。参考文献的数量一般不少于5篇,其标注方法应符合学术规范(详见附件1)。

六、报送方式

各单位于2025年6月15日之前将查重报告以及论文电子版以姓名-论文题目为文件名的形式发送至辽宁省内部审计协会邮箱(lniia2001@163.com),报送至邮箱的邮件主题格式为理论研讨+单位+姓名。发送完毕后务必手机扫描下方二维码填写报送论文信息。

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七、评审费用

团体会员单位免交评审费;非团体会员单位每篇需缴纳100元。

户 名:辽宁省内部审计协会

开户银行:建行沈阳崇山东路支行

账 号:21050145004100000276

八、联系人及联系方式

联系人:郑天一

联系电话:17602455060

电子邮箱:lniia2001@163.com

注:辽宁省内部审计协会优秀论文评选办法及相关文件,可登入辽宁省内部协会站www.audit.org.cn “下载专区”栏目下载。

 

 

辽宁省内部审计协会

2025年3月27日

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