【2024年试题】甲公司是一家非国有控股高端设备制造上市 企业。为进一步完善公司治理,提高风险管理和 内部控制水平,甲公司于2024年1月召开专题 会议,对照资本市场各项监管制度查找内部治理 和风险管控方面的差距,积极研究应对措施。会 议要点摘录如下:(1)完善公司治理、职责 ...
【2024年试题】甲公司是一家非国有控股高端设备制造上市 企业。为进一步完善公司治理,提高风险管理和 内部控制水平,甲公司于2024年1月召开专题 会议,对照资本市场各项监管制度查找内部治理 和风险管控方面的差距,积极研究应对措施。会 议要点摘录如下:(1)完善公司治理、职责 ...
本章教材2025年略有变化:(1)在“风险应对”部分增加了一个例子;(2)在“内部控制审 计”部分增加了注册会计师完成审计工作后应该注意的事项;(3)在“公司治理”部分增加了新公 司法的相关内容;(4)对部分文字做了完善。 ...
随着经济全球化和信息技术的快速发展,企业在经营中发生风险的频度、广度和深度都有了前所 未有的增加,只有建立起风险管理和内部控制制度并有效实施,才能实现企业的健康持续发展。本章 阐述了“风险管理”和“内部控制”,包括三节内容:第一节风险管理,第二节内部控制,第三节企 ...